橫峰縣人民政府關于2023年財政決算和
2024年上半年財政執行情況的報告
——2024年9月 日在縣十七屆人大常委會第 次會議上
縣財政局局長 劉永峰
主任、各位副主任、各位委員:
受縣人民政府委托,現向縣人大常委會作2023年財政決算報告,請予審查。同時,報告2024年上半年財政執行情況,請予審議。
一、2023年財政決算情況
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,財政部門在縣委、縣政府的堅強領導下,在縣人大的監督指導下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平總書記考察江西重要講話精神,堅持穩中求進工作總基調,實施積極的財政政策,有效應對各種風險挑戰,決算情況總體較好
(一)2023年收支決算情況
1.一般公共預算收支決算情況
2023年全縣財政總收入202141萬元,比上年增長7.9%,稅收收入占財政總收入的比重為90%。一般公共預算收入89818萬元,比上年增收6862萬元,增長8.3%,地方稅收收入占一般公共預算收入的比重為77.5%。一般公共預算收入主要項目執行情況:稅收收入完成69581萬元,比上年增長6.4%,其中:增值稅43341萬元,比上年增長20.9%;企業所得稅6658萬元,比上年下降24%;城建稅完成5663萬元,比上年下降21.1%;契稅完成2741萬元,比上年下降38.3%。非稅收入完成20237萬元,比上年增長15%。
2023年全縣一般公共預算支出289016萬元(包括上級補助、調入資金、一般債券轉貸收入等安排的支出),比上年增長4.8%,一般公共預算支出主要科目執行情況是:
一般公共服務支出21717萬元,比上年增長7.3%;公共安全支出10415萬元,比上年增長17.1%;教育支出44193萬元,比上年增長3.4%,主要是加大了教育事業投入;科學技術支出7256萬元,比上年增長7.1%;社會保障和就業支出39223萬元,比上年增長15.6%,主要是提高相關社會保障標準,加大對就業領域的投入力度;衛生健康支出16061萬元,比上年增長4.4%;節能環保支出2882萬元,比上年下降53.2%;城鄉社區支出18045萬元,比上年下降14.3%;農林水支出50843萬元,比上年增長5.1%;資源勘探工業信息等支出39542萬元,比上年下降17.5%;住房保障支出6897萬元,比上年下降14.1%;債務付息支出4413萬元,比上年增長8.5%,主要是債務余額增加,付息支出相應增加。
2023年,我縣一般公共預算收入89818萬元,上級補助收入152633萬元,地方政府一般債券轉貸收入22540萬元,上年結余結轉收入13426萬元,調入資金48213萬元,收入總量為365649萬元。
一般公共預算支出289016萬元,上解支出11014萬元,地方政府一般債券還本支出11251萬元,安排預算穩定調節基金40000萬元,支出總量351281萬元。
收支相抵,年終結余14368元。
根據《預算法》規定,其他有關事項報告如下:
一般公共預算上級補助收入情況。2023年我縣收到上級補助資金152633萬元,比上年增長4.8%。其中:一般性轉移支付124432萬元,占上級補助收入的81.5%;專項轉移支付17115萬元,占上級補助收入的11.2%;返還性收入11086萬元,占上級補助收入的7.3%。
預備費安排使用情況。2023年,我縣預備費預算安排3000萬元,實際支出0萬元。
預算穩定調節基金收支情況。2023年預算穩定調節基金平衡預算后余額為1500萬元,預算執行中大力開源節流挖潛。按規定補充預算穩定調節基金40000萬元,年末基金余額41500萬元。
“三公”經費使用管理情況。2023年,全縣因公出國(境)經費、公務用車購置及運行費、公務接待費(合稱“三公”經費)財政撥款支出1126萬元,比2022年決算數減少305萬元,比年初預算數節約235萬元,主要是各部門貫徹落實中央八項規定精神和過“緊日子”有關要求,壓減相關支出。其中:因公出國(境)經費6萬元,公務用車購置129萬元,公務用車運行維護費423萬元,公務接待費568萬元。
2.政府性基金預算收支決算情況
政府性基金預算收入81889萬元,比上年減收16234萬元,下降16.5%;加上上級補助收入9186萬元、上年結轉收入1005萬元、債務轉貸收入76025萬元,收入總量為168105萬元。政府性基金預算支出91521萬元(其中專項債務傳息支出8240萬元),比上年減支5399萬元,下降5.6%,主要是土地出讓收入下降,并相應減少支出;加上上解支出936萬元、調出資金22208萬元、債務還本支出25285萬元、年終結余28155萬元,支出總量為168105萬元。
3.社會保險基金預算收支決算情況
社會保險基金預算總收入25718萬元,社會保險基金預算總支出21876萬元,當年收支結余3842萬元,滾存結余22197萬元。
4.國有資本經營預算執收支決算情況
國有資本經營預算收入2000萬元,國有資本經營預算支出2000萬元(調出到一般公共預算2000萬元)。
(二)政府債務情況
2023年底,我縣地方政府債務限額為436356萬元,其中:一般債務限額139607萬元,專項債務限額296749萬元。
2023年末政府債務余額422438萬元,其中:一般債務余額138658萬元,專項債務余額 283780萬元。
2023年,我縣支付地方政府債券到期本金36535萬元,其中:一般債券11250萬元;專項債券25285萬元。支付地方債務利息12633萬元,其中:一般債務利息4393萬元;專項債務利息8240萬元。
(三)2023年財政工作情況
2023年,財政部門堅決貫徹縣委、縣政府決策部署,認真執行縣人大及其常委會有關決議要求,實施積極的財政政策,為推動高質量發展提供堅強財政保障。
一是全力推動經濟發展。全面落實小規模納稅人和增值稅減免、小微企業和個體工商戶所得稅優惠等各項稅費優惠政策,全年新增減稅降費9605萬元,及時辦理增值稅留抵退稅8387萬元,有效減輕企業負擔,激發市場活力。全年發放“財園信貸通”貸款13952萬元,“財農信貸通”全年授信3043萬元,有效解決中小微企業和新型農業經營主體融資難、融資貴問題。
二是兜牢基本民生底線。堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序,全年民生支出207359萬元,占一般公共預算支出的比重達71.7%,全年支出“三保”資金98390萬元,有效保障“三保”支出。安排7520萬元保障高齡老人、低收入人群、特困人群、孤兒、殘疾人等民政特殊人群待遇,安排1342萬元保障退役軍人等優撫對象人群待遇支出,支付58359萬元保障各類人員養老待遇按時足額發放,發放公益性崗位補貼、社會保險補貼、就業補貼等1205萬元。落實義務教育教師工資福利不低于本地區公務員平均工資水平政策,撥付改薄及校舍維修改造資金支持義務教育辦學條件改善;基礎教育普及普惠、職業教育提質培優水平實現進一步提高。全年投入1570萬元用于基本公共衛生服務、投入1679萬元用于城鄉醫療救助,進一步減輕了困難群眾和大病患者醫療費用負擔,基本公共衛生服務的普惠性、公平性和服務質量有了新的改善和提升。
三是加快財政制度改革。深化鄉鎮體制改革,推進鄉鎮治理體系和治理能力現代化,激發鄉鎮發展財政經濟的內生動力和活力,鄉鎮財政體制改革經驗作為三個典型案例之一,在全省推廣。強化預算績效管理,制定《橫峰縣縣級項目支出和部門整體支出績效評價管理暫行辦法》《橫峰縣縣級預算績效管理結果應用暫行辦法》等制度文件,全面建成“三全五有”的預算績效管理體系。2023年全省預算績效管理高質量考核進入全省前10名,列全市第一,獲得財政獎勵資金180萬元。推進財政投資評審,不斷強化內部管理,優化工作流程,2023年出具財審報告244例,送審金額155498萬元,凈核減金額16510萬元,凈核減率10.62%。優化營商環境,為提高供應商參與便利度,降低供應商交易成本,我縣公開招標和非公開招標項目不見面開標率100%;全面實行政府采購“信用+承諾”制,全力落實政府采購遠程異地評標工作,積極落實“政采貸”業務。
四是嚴防財政領域風險。嚴防“三保”風險,利用預算管理一體化系統,對所有“三保”資金實行全流程動態監控,統籌各種財力資源,調整支出結構,確保“三保”支出優先保障。嚴防政府債務風險,積極向上爭取政府再融資債券,延長債務期限;爭取新增專項債券置換隱性債務,優化債務結構,緩解償債壓力;堅決遏制隱性債務增量,妥善化解政府隱性債務存量,防范化解地方政府隱性債務風險。嚴防資金監管風險,開展財會監督檢查,重點圍繞財經紀律重點問題整治、會計信息質量檢查、預算執行監控、“三公”經費管理等重點領域,全面規范財經秩序。同時,認真落實新修訂的《江西省預算審查監督條例》,向縣人大常委會專項報告全縣國有資產、政府債務管理情況。
二、2024年上半年預算執行情況
上半年,全縣財政總收入完成170009萬元,占人大通過預算數的83.3%,比上年同期增收1358萬元,增長0.8%,稅占比89.5%;一般公共預算收入完成80536萬元,比上年同期增收3639萬元,增長4.7%,稅收占一般公共預算收入比重為77.8%。
一般公共預算收入分大項完成情況是:
稅收收入完成62696萬元,比上年同期增長12.7%。其中:增值稅地方所得部分完成36721萬元,比上年同期下降4.2%;企業所得稅地方所得部分完成7841萬元,比上年同期增長52.2%;城建稅完成5342萬元,比上年同期增長18.7%;契稅完成5437萬元,比上年同期增長270.6%;
非稅收入完成17840萬元,比上年同期減收3412萬元,下降16.1%。其中:專項收入完成3447萬元,比上年同期增長6.6%;行政事業性收費收入完成857萬元,比上年同期下降69.2%;罰沒收入完成2038萬元,比上年同期下降49.8%;國有資源有償使用收入完成11262萬元,比上年同期增長2.2%。
上半年,全縣一般公共預算支出153435萬元,比上年同期增支2437萬元,增長1.6%。主要支出項目完成情況:
一般公共服務支出10599萬元,比上年同期下降8.5%;公共安全支出4645萬元,比上年同期下降5.3%;教育支出17697萬元,比上年同期增長5.5%;科學技術支出6125萬元,比上年同期增長96.1%;文化體育與傳媒支出1343萬元,比上年同期下降1.4%;社會保障和就業支出20674萬元,比上年同期增長13.1%;衛生健康支出5805萬元,比上年同期下降15%;節能環保支出931萬元,比上年同期增長26.8%;城鄉社區支出9878萬元,比上年同期下降28.4%;農林水支出21867萬元,比上年同期下降13.2%;交通運輸支出14783萬元,比上年同期增長31.4%;資源勘探信息等支出26534萬元,比上年同期增長3.5%;自然資源海洋氣象等支出2756萬元,比上年同期增長1.2%;住房保障支出3869萬元,比上年同期增長4.4%;災害防治及應急管理支出1184萬元,比上年同期下降18.1%。
上半年,政府性基金預算收入11379萬元,比上年同期下降68.3%;政府性基金預算支出33706萬元,比上年同期下降32.9%。國有資本經營預算收入暫未實現。社會保險基金預算收入15238萬元,社會保險基金預算支出11482萬元。
2024年以來,全縣財政收支運行總體平穩,但也面臨一些困難和問題。一是受《公平競爭審查條例》和國家稅務總局公告2024年第5號政策影響,導致有色金屬行業企業帶票生產、減產,下半年稅源將受到較大影響。二是民生等重點領域支出剛性增長,財政支出壓力較大,收支矛盾突出。三是政府債務處于還本付息高峰期,化解存量隱性債務債務較重,防范化解地方債務風險任務艱巨。
三、下半年工作重點
下半年,我們將始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,認真落實縣委、縣政府決策部署,緊緊圍繞發展大局,緊扣縣人大會批準的年度預算目標任務,嚴格執行人大批準的預算,打好開源節流、民生保障、防范化解風險的組合拳,推動經濟持續穩中求進,實現質的有效提升和量的合理增長。重點做好以下工作:
一是夯實財源基石。積極培植地方稅源,在廣開財源上取得新突破,充分利用“財園信貸通”“財農信貸通”和 “科貸通”等財政金融工具,發揮財政資金“四兩撥千斤”的杠桿撬動作用,扶持中小微企業發展壯大,努力培植重點稅源和新興優質稅源。做好產業結構調整和重點財源培育,聚焦有色金屬、物流電商等主導產業,做好產業升級工作保障,實現財政收入總量和質量“雙提升”。
二是強化“三保”保障。堅決落實黨政機關過“緊日子”要求,優化支出結構,堅持“三保”支出在預算安排和執行中的優先地位,持續壓減一般性支出,把牢預算管理、資產配置、政府采購等關口,削減和取消低效無效支出,把更多的資金用于“三保”保障。
三是防控債務風險。嚴格落實債務管理要求,健全政府法定債務管理制度體系,有計劃、分步驟地制定到期債務化解措施,確保依法合規化債。堅決杜絕新增隱性債務,牢牢守住不發生區域性、系統性債務風險的底線,確保到期債務不違約、債務不爆雷、輿情事件不發生。
四是強化財政監督。強化財政部門主責監督,健全現代化預算制度,繼續推進支出標準體系建設;加大對政府采購、重點民生項目監督檢查力度,切實維護財經紀律;堅決做好群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治工作,加大對鄉鎮財政及村級財務監管力度,著力防范風險、堵塞漏洞。
