防震減災(zāi)局2018年度部門決算
目 錄
第一部分 防震減災(zāi)局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 防震減災(zāi)局概況
一、部門主要職能
縣防震減災(zāi)局是主管地震工作的縣政府組成部門,主要職責是:防御和減輕地震災(zāi)害。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。
本部門2018年年末編制人數(shù) 3 人,其中事業(yè)編制 3 人;年末實有人數(shù) 3人,其中在職人員 3 人。
第二部分 2018年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計26.4221萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,較2017年增加1.5002萬元,增長6 %;本年收入合計 26.4221萬元,較2017年增加1.5002萬元,增長6 %,主要原因是:防震減災(zāi)宏觀監(jiān)測和宣傳。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入 26.4221萬元,占 100 %。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計 26.4221萬元,其中本年支出合計 萬元,較2017年增加1.500208萬元,增長6 %,主要原因是:防震減災(zāi)宏觀監(jiān)測和宣傳;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 26.4221萬元,占100 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 26.4221 萬元,決算數(shù)為26.4221萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。其中:
一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為26.4221萬元,決算數(shù)為 26.4221萬元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:防震減災(zāi)宏觀監(jiān)測和宣傳。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出26.4221 萬元,其中:
(一)工資福利支出17.4862萬元,較2017年減少0.1338 萬元,下降0.7 %,主要原因是:2019年補發(fā)普調(diào)工資。
(二)商品和服務(wù)支出 8.9358萬元,較2017年減少1.6358萬元,增長22.408 %,主要原因是:防震減災(zāi)宏觀監(jiān)測和宣傳。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 0.6 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),與2017年持平。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額 0 萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2018年12月31日,本部門共有車輛0 輛。
九、預(yù)算績效情況說明
無。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明。
防震減災(zāi)局2018年度部門決算
目 錄
第一部分 防震減災(zāi)局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 防震減災(zāi)局概況
一、部門主要職能
縣防震減災(zāi)局是主管地震工作的縣政府組成部門,主要職責是:防御和減輕地震災(zāi)害。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。
本部門2018年年末編制人數(shù) 3 人,其中事業(yè)編制 3 人;年末實有人數(shù) 3人,其中在職人員 3 人。
第二部分 2018年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計26.4221萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,較2017年增加1.5002萬元,增長6 %;本年收入合計 26.4221萬元,較2017年增加1.5002萬元,增長6 %,主要原因是:防震減災(zāi)宏觀監(jiān)測和宣傳。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入 26.4221萬元,占 100 %。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計 26.4221萬元,其中本年支出合計 萬元,較2017年增加1.500208萬元,增長6 %,主要原因是:防震減災(zāi)宏觀監(jiān)測和宣傳;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 26.4221萬元,占100 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 26.4221 萬元,決算數(shù)為26.4221萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。其中:
一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為26.4221萬元,決算數(shù)為 26.4221萬元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:防震減災(zāi)宏觀監(jiān)測和宣傳。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出26.4221 萬元,其中:
(一)工資福利支出17.4862萬元,較2017年減少0.1338 萬元,下降0.7 %,主要原因是:2017年補發(fā)普調(diào)工資。
(二)商品和服務(wù)支出 8.9358萬元,較2017年增加1.6358萬元,增長22.408 %,主要原因是:防震減災(zāi)宏觀監(jiān)測和宣傳。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 0.6 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),與2017年持平。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額 0 萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2018年12月31日,本部門共有車輛0 輛。
九、預(yù)算績效情況說明
無。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明。
