目錄
第一部分橫峰縣勞動監察局概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分橫峰縣勞動監察局單位概況
一、單位主要職責
(一)宣傳貫徹落實《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國社會保險法》、《中華人民共和國就業促進法》、《勞動保障監察條例》等勞動法律、法規和規章;
(二)監督檢查全縣各類用人單位遵守勞動保障法律、法規和規章情況,并督促其貫徹執行;
(三)三是受理對違反勞動保障法律、法規或者規章行為的舉報、投訴;四是依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規或者規章的行為;五是承辦上級部門交辦的其他工作。
二、單位基本情況
本單位設立2個內設機構,分別是辦公室、監察股。
本單位2022年年末實有人數10人,其中在職人員10人,離休人員0人,退休人員0人(不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學生人數0人;由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。
第二部分2022年度單位決算表










第三部分2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計93.35萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2021年增加0萬元,增長0%;本年收入合計93.35萬元,較2021年增加3.41萬元,增長3.79%,主要原因是:工作經費收入增加。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入93.35萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計93.35萬元,其中本年支出合計93.35萬元,較2021年增加3.41萬元,增長3.79%,主要原因是:工作支出增加;年末結轉和結余0萬元,較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是:沒有結轉結余。
本年支出的具體構成為:基本支出93.35萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為93.35萬元,決算數為93.35萬元,完成年初預算的100%。其中:
(一)社會保障和就業支出支出年初預算數為84.14萬元,決算數為84.14萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:人員無變化。
(二)衛生健康支出年初預算數為3.3萬元,決算數為3.3萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:人員無變化。
(三)住房保障支出年初預算數為5.91萬元,決算數為5.91萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:人員無變化。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出93.35萬元,其中:
(一)工資福利支出76.95萬元,較2021年減少3.22萬元,下降4.18%,主要原因是:嚴格節約開支。
(二)商品和服務支出16.4萬元,較2021年增加6.63萬元,增長67.86%,主要原因是:宣傳力度和執法力度加大。
(三)對個人和家庭補助支出0萬元,較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是:無。
(四)資本性支出0萬元,較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是:無該項支出。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為1.65萬元,決算數為1.65萬元,完成全年預算的100%,決算數較2021年減少0.84萬元,下降33.73%,其中:
(一)因公出國(境)支出全年預算數為0.00元,決算數為0.00元,完成全年預算的0.0%,決算數較2021年增加0.00元,增長0.0%,主要原因是無因公出國(境)支出。決算數較全年預算數無變化的主要原因是:無因公出國(境)支出。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要為:無因公出國(境)支出。
(二)公務接待費支出全年預算數為0.15萬元,決算數為0.15萬元,完成全年預算的100%,決算數較2021年減少0.84萬元,下降84.85%,主要原因是控制開支。決算數較全年預算數減少的主要原因是:申請撥款未使用完。全年國內公務接待2批,累計接待12人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:正常進行公務接待。
(三)公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元,其中公務用車購置全年預算數為0.00萬元,決算數為0.00萬元,完成全年預算的100.0%,決算數較2021年增加0.00元,增長0.0%,主要原因是無購置公務用車計劃,全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加的主要原因是:決算數與全年預算數相同;公務用車運行維護費支出全年預算數為1.5萬元,決算數為1.5萬元,完成全年預算的100%,決算數較2021年增加0.00元,增長0.0%,主要原因是執法執勤頻率基本無變化,年末公務用車保有0輛。決算數較全年預算數無變化的主要原因是:決算數與全年預算數相同。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位,故無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額1.14萬元,其中:政府采購貨物支出1.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.14萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額1.14萬元,占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日,本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛為執法執勤用車1輛。
九、預算績效評價情況說明
(一)績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求,我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評,共涉及資金6萬元,占項目支出總額的100%。
(二)單位決算中項目績效自評結果。
詳見附件
第四部分名詞解釋
“三公”經費支出:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費支出:指用財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
